观想科技中一签能赚多少
3,144.89 万。收入来源:
盈利能力之一:营业收入
报告期内,公司的营业收入分别为 8,745.94 万元、14,045.41 万元、15,709.46 万元和 3,144.89 万元,均为主营业务收入,为装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块业务的销售收入。
报告期内,发行人始终围绕国防信息化建设的战略发展方向,紧贴用户实际需求,专注装备全寿命周期管理系统和智能武器装备管控模块领域相关产品的研发、生产和销售,依托较强的研发实力,不断研发满足用户需求的产品。2018 年至 2020 年,公司营业收入复合增长率为 34.02%,公司主营业务收入快速增长主要原因为:
(1)国防信息化建设大力推进,产品市场需求旺盛
公司所处的国防信息化领域是国防科技工业重要组成部分,是国防现代化建设的基石,公司产品应用领域覆盖火箭军、陆军、空军、海军等多军种。报告期内,随着我国国防信息化战略的持续推进,用户对信息化产品的需求逐步释放,带动了公司订单及销售收入的增长。
(2)公司产品研发及客户响应能力强
公司产品多为定制化产品,公司需根据客户需求有针对性地进行新产品研发和在既有产品基础上进行迭代开发。公司管理层及研发团队绝大部分为国防信息化领域的专家和富有经验的研发人才,能够深挖用户需求,精准把握技术研发重点。公司研发设计实力较强,能够快速响应并满足客户对产品功能及品质的诉求,从而获得客户的高度认可。报告期内,公司较强的产品研发能力和客户响应能力促进了公司收入的增长。
2、主营业务收入按产品分类分析报告期内,公司的主营业务收入分别为 8,745.94 万元、14,045.41 万元、 15,709.46 万元和 3,144.89 万元,来自于装备全寿命周期管理系统业务与智能武器装备管控模块业务。
(1)装备全寿命周期管理系统
①变动情况
报告期内,装备全寿命周期管理系统业务系公司的主要收入来源,营业收入分别为 8,065.46 万元、13,134.33 万元、14,678.19 万元和 3,131.48 万元。2019 年装备全寿命周期管理系统业务销售收入较 2018 年增加 5,068.88 万元,增长 62.85%,主要原因系国防信息化建设不断推进,发行人产品在军方用户中的影响力不断增强。同时,信息系统兼容性、互联互通等建设需求使得发行人系统产品使用粘性增强,来自军方的订单量、销售收入持续增长。2020 年,公司装备全寿命周期管理系统业务销售收入较 2019 年增长 11.75%,主要原因系国防信息化建设不断推进,国防信息化升级需求持续增长,发行人业务规模持续增长。2021 年 1-6 月公司装备全寿命周期管理系统业务收入为 3,131.48 万元,低于 2020 年度收入,主要原因系公司所处军工行业收入存在较为明显的季节性特征,下半年为公司产品及服务的交付及验收旺季,收入主要集中确认在第四季度。
盈利能力之二:毛利及毛利率分析
报告期内,公司毛利分别为 6,814.96 万元、9,344.93 万元、10,702.36 万元和 1,914.10 万元,呈上升趋势。营业毛利主要源于装备全寿命周期管理系统业务,毛利贡献占比分别为 92.22%、94.08%、93.53%和 99.69%。